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2018年度百姓彩票注册登录入口决算

时间:2019-06-05

  2018年度百姓彩票注册登录入口决算

  2019年 6月 5 日

   目    录

  第一部分  百姓彩票注册登录入口概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 百姓彩票注册登录入口2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分 百姓彩票注册登录入口2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

  第一部分 百姓彩票注册登录入口概况

  一、部门主要职能

      (一)依据《中华全国妇女联合会章程》(以下简称《章程》)、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

    (二)团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,努力促进洪山经济发展和社会全面进步。

    (三)教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。

    (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定,推动妇女、儿童发展规划的实施,维护妇女儿童合法权益。

    (五)协调和推动社会各界支持妇女儿童事业,关心和援助妇女儿童弱势群体,为妇女儿童办实事。

    (六)加强与社会各界妇女的联系,开展妇女统战工作。

    (七)夯实妇联自身建设,巩固、发展、壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,洪山区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个。

  三、部门人员构成

  百姓彩票注册登录入口总编制人数 6 人,其中:行政编制 6 人,事业编制 0  人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数  7 人 ,其中:行政 7 人,事业 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

  离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

  第二部分  2018年度部门决算表

   

  

  第三部分 百姓彩票注册登录入口2018年度部门决算情况说明

   一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计 448.88 万元。与2017年相比,收、支总计各增加  25.88  万元,增长  6.12  %,主要原因是人员变动、薪酬调整,项目支出增加。

  图1:收、支决算总计变动情况

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计 446.86  万元。其中:财政拨款收入 446.86 万元,占本年收入 100  %。上级补助收入  0 万元,占本年收入  0  %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入  0  万元,占本年收入  0  %;其他收入 0 万元,占本年收入  0  %。   

  图2:收入决算结构

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计  448.88  万元。其中:基本支出 203.92 万元,占本年支出 45.43 %;项目支出 244.96 万元,占本年支出 54.57 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出  0  %;经营支出 0 万元,占本年支出  0  %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出  0   %。

  图3:支出决算结构

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计 448.88 万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增 25.88 万元,增长6.12 %。主要原因是人员变动、薪酬调整,项目支出增加。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出 448.88 万元,占本年支出合计的 100 %。与2017年相比,财政拨款支出增加 25.88 万元,增长 6.12 %。主要原因是人员变动、薪酬调整,项目支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出 448.88 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 391.11 万元,占 87.13 %;社会保障和就业支出 29.95 万元,占 6.67%;医疗卫生与计划生育支出 6.89 万元,占 1.53 %;住房保障支出 20.93 万元,占 4.66 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.51  万元,支出决算为 448.88 万元,完成年初预算的 87.41 %。其中:基本支出 203.92 万元,项目支出 244.96 万元。

  项目支出主要用于帮扶各类挂点单位项目1.4万元,主要成效帮助综治挂点社区解决小区路灯、有效打击非法集资宣传、帮扶困难群体。帮助扶贫点创建妇女之家、资助春蕾女童就学等;主要用于党建工作项目(含纪检)2万元,主要成效加大党建工作投入,落实退休老干支部工作和运转经费;主要用于 妇儿工委专项工作项目3万元,主要成效全面实施十三五妇女儿童发展规划,关爱弱势群体;主要用于 妇儿活动中心工作项目18.22万元,主要成效为辖区妇女儿童搭建学习创业休闲为一体的平台,提升综合素质,丰富辖区居民文化生活;主要用于妇联改革购买服务增强街乡力量项目52.88万元,主要成效提升基层妇联组织服务妇女儿童的能力;主要用于 妇联工作宣传项目3万元,主要成效打造“网上妇女之家”,洪山新女性公众发布微文400余篇;主要用于 妇联组织换届项目23.49万元,主要成效选齐配强区妇联领导班子,解决组织建设问题;主要用于 购买劳务项目21.6万元,主要成效聘请法律顾问、专业会计、管理员,提供专业服务,提升妇联服务妇女儿童及家庭能力;主要用于购买老女干联服务项目8万元,主要成效解决老女干联活动经费问题;主要用于 购置办公设备项目3万元,主要成效工作提高效能,更新办公室设备;主要用于后勤保障支出项目1.47万元,主要解决职工工作就餐费用;主要用于 家调委项目5万元,主要成效区级家庭纠纷调解中心高效服务全区家庭,帮助现场调处家庭矛盾纠纷;主要用于 家风工程项目20万元,主要成效深化文明家庭创建。开展寻找洪山最美家庭活动、经典诵读、家风家训巡讲巡演活动、廉政文化进家庭活动等。弘扬正能量,以好的家风支撑起好的社会风气;主要用于两节救助贫困家庭项目3 万元,主要成效解决帮扶60户各类型特困家庭;主要用于 六一庆祝系列活动项目2.1万元,主要成效丰富了洪山区妇联“六一儿童节”亲子活动;主要用于女性综合素质培训项目4.8万元,主要成效举办岗训班,提升基层妇干服务妇女儿童的履职能力;主要用于培育扶持女性社会组织项目1万元,主要成效依托区社会组织孵化基地,培育壮大女性社会组织;主要用于三八纪念系列活动项目8万元,主要成效隆重举行三八纪念活动、普法维权宣传、女性创业就业等系列活动,提升妇女群众依法维护合法权益的能力、女大学生创新创业意识;主要用于示范妇女之家创建项目62万元,主要成效创建完成10个市级示范妇女之家,50个妇女微家。示范妇女之家、妇女微家结合各自特色开展各类丰富多彩的活动,服务妇女儿童和家庭;主要用于文明创建工作项目1万元,主要成效解决文明创建经费问题。

  (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

  1.一般公共服务支出()年度初预算为 417.4 万元,支出决算为  391.11万元,完成年初预算的 93.70  %。

  2.社会保障和就业支出()年初预算为 68.29  万元,支出决算为 29.95 万元,完成年初预算的 43.86 %,支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因人员变动、薪酬调整。

  3.医疗卫生与计划生育支出()年初预算为 6.89  万元,支出决算为 6.89  万元,完成年初预算的 100  %。

  4.住房保障支出()年初预算为 20.93  万元,支出决算为 20.93 万元,完成年初预算的 100 %。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出  203.92  万元,其中,人员经费 192.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 11.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  ()“三公经费的单位范围

  百姓彩票注册登录入口有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0 个行政单位 0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

  ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

  2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为  0  万元,支出决算为 0  万元,为预算的  0  %,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,为预算的0 %,比预算增加(减少) 0 万元,主要原因是因公出国(境)经费在总预算安排,未列入部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时,追加单位此项支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为  0  万元,完成预算的  0  %;其中:

  (1)公务用车购置费  0  万元,为预算的  0  %,比预算没有变化。本年度购置(更新)公务用车 0 辆.

  (2)公务用车运行维护费 0 万元,为预算的 0  %,比预算没有变化,主要原因是按中央公车治理有关规定,此期间内一律暂停购置新车。区妇联没有公务用车。

  3.公务接待费支出决算为 0 万元,为预算的  0  %,跟预算相比没有变化,主要原因是严格执行八项规定,控制公务接待。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0  %,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元,增长(降低)  0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0 %,公务接待支出决算增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00?万元,本年支出0.00?万元,年末结转和结余0.00?万元。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况  

  根据预算绩效管理要求,百姓彩票注册登录入口组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 20个,资金244.96 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金244.96万元。从绩效评价情况来看,项目支出执行率为 98.42 %,其中,当年实际执行完毕项目 18 个,占项目总数的 90 %,涉及金额 241.39万元;当年未完全执行或未执行的项目 2 个,占项目总数的 10 %,涉及金额 3.57 万元。

  (二)绩效自评结果

  百姓彩票注册登录入口今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  帮扶各类挂点单位项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1 万元,执行数为1.4 万元,完成预算的140 %。主要产出和效果:解决扶贫、综治挂点单位的特殊困难及群体、公共设施、活动经费等问题。发现的问题及原因:增加挂点单位困难家庭帮扶支出。下一步改进措施:一是对预算执行过程实行全方位的控制、监督;二是做好计划年度经费收支的预计和分析。保证各项目经费支出的合理性、有效性。

  党建工作项目(含纪检)绩效自评综述:项目全年预算数为 2 万元,执行数为2 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:加大党建工作投入,落实退休老干支部工作和运转经费。区妇联在职、退休支部严格落实相关规定,党员干部党性修养明显增强。

  妇儿工委专项工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为  3 万元,执行数为  3 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:全面实施十三五妇女儿童发展规划,区妇儿工委29家成员单位对照两个规划目标责任分解书中确定的目标责任,分别开展自我评估。

  妇儿活动中心工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18.22 万元,执行数为 18.22 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:为辖区妇女儿童搭建学习、创新创业、礼仪等为一体的平台,购买社会组织专业服务,提升综合素质,引领广大妇女听党话跟党走。

  妇联改革购买服务增强街乡力量项目绩效自评综述:项目全年预算数为 52.88 万元,执行数为 52.88 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:为10个街乡妇联各配备1名社工,组建志愿者队伍,全面提升了基层妇联组织服务妇女儿童的能力。

  妇联工作宣传项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3  万元,执行数为 3  万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:打造“网上妇女之家”,洪山新女性微信公众号全年发布微文400余篇

  妇联组织换届项目绩效自评综述:项目全年预算数为 23.49 万元,执行数为 23.49 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:选齐配强区妇联领导班子,解决组织建设问题。

  购买劳务项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 21.6 万元,执行数为 21.6 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:通过聘请法律顾问、专业会计、管理员,提供专业服务,提升了妇联服务妇女儿童及家庭能力。

  购买老女干联服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为  8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:丰富了退休女干部文化生活,老女干联活动经费问题。

  购置办公设备项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3  万元,执行数为  3 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:通过购买更新办公设备,提高工作效能。

  后勤保障支出 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5.4  万元,执行数为 1.47  万元,完成预算的27.22 %。主要产出和效果:职工工作就餐费用。发现的问题及原因:余下部分用公用经费支出。

  家调委项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5  万元,执行数为  5 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:解决在家庭纠纷调解中心,现场调处家庭矛盾、纠纷。

  家风工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20  万元,执行数为  20 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:深化文明家庭创建。开展寻找洪山最美家庭活动、经典诵读、家风家训巡讲巡演活动、廉政文化进家庭活动等。弘扬正能量,以好的家风支撑起好的社会风气。示范家长学校创建专业的课程丰富了家长学校教学,提升了家长科学育儿本领。

  两节救助贫困家庭项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3  万元,执行数为  3 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:两节期间,区妇联共走访慰问76户困难家庭、个人,慰问金额3万元。除向传统的春蕾女童、单亲母亲、计生特困家庭慰问之外,拓展慰问覆盖面,向暖心姐妹、贫困孤残留守流动儿童、妇联退休女干部、困难女职工等献出爱心。

  六一庆祝系列活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.5 万元,执行数为 2.1 万元,完成预算的84%。主要产出和效果:举办“六一儿童节”亲子系列活动,夯实了文明家庭、和谐社会的创建;发现的问题及原因:节约经费支出。

  女性综合素质培训 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4.8  万元,执行数为 4.8 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:分层级、分类别、分批次、全覆盖开展基层专、兼职妇干培训,做好妇女群众工作的本领,从而增强履职意识,提高履职能力。

  培育扶持女性社会组织项目绩效自评综述:项目全年预算数为  1 万元,执行数为 1  万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:依托区社会组织孵化基地,培育壮大女性社会组织。

  三八纪念系列活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:隆重举行三八纪念活动、普法维权宣传、女性创业就业等系列活动,提升了妇女群众依法维护合法权益的能力、女大学生创新创业意识。

  示范妇女之家创建项目绩效自评综述:项目全年预算数为 62 万元,执行数为 62 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:创建完成10个市级示范妇女之家,50个妇女微家。示范妇女之家、妇女微家结合各自特色开展各类丰富多彩的活动,服务妇女儿童和家庭挥,把“妇女之家”打造成为党员群众服务中心的特色区域。

  文明创建工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1  万元,执行数为 1 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:解决文明创建经费问题。

  (百姓彩票注册登录入口项目支出绩效自评报告见附件)

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费支出情况。

  2018年度百姓彩票注册登录入口(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 11.12 万元,比2017年减少2.88万元,降低20.57%。主要原因是节约经费支出。

  ()政府采购支出情况。

  2018年度武汉市洪山区百姓彩票注册登录入口政府采购支出总额35.5万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.5万元。授予中小企业合同金额32.5 万元,占政府采购支出总额的 91.55 %,其中:授予小微企业合同金额 3 万元,占政府采购支出总额的 8.45 %。

  ()国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,百姓彩票注册登录入口共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车  0  辆,一般执法执勤用车  0  辆,特种专业技术用车  0  辆,其他用  0  车 0  辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备  0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00?台(套)。   

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  一、家风工程项目

  常态化开展寻找“最美家庭”活动,全区分四批共寻找到十类“最美家庭”360户,评选学习型家庭20户,1000余户家庭参与。

  联合区纪委监委开展了“家风银行”活动。活动自开展以来,已在辖区170余个社区建立了“家风存折”,居民争相将自家的家风故事存入社区“家风银行”。

  与华中农业大学联合开展“我讲我家”主题征文比赛,将家庭教育融入日常生活提高大学生对家庭的重视、加深与家人的沟通、构建和谐家庭。

  开展10场“家风家训巡讲巡演”活动,量身定制《好关系》三字经。持续开展经典诵读,全区共举办60余场经典诵读,参加人数达3000余人次。

  在第25个“国际家庭日”来临之时,区妇联主办“最美家庭婆媳SHOW”活动;还联合华科乐达社会组织开展18场“家风进万户——洪山区特色妇女之家/妇女微家家风传承活动”。

  为迎接七界世界军人运动会,区妇联开展“千封家书 祝福军运”活动,近千名现役女军人、军嫂和居民参加,以丰富多彩的表演形式,展示军嫂们温馨感人的真情故事,为军运加油。

  联合区委宣传部、区档案局共同发起“激越四十年·洪山家庭印记”征集活动,寻找到10个具有洪山代表性的家庭,并把他们的家庭影像资料,报刊居民讲述家风传承故事的1分钟视频,经过老照片、老日记、老信函、老证书、老影像、老票据、老报刊等资料翻拍的电子文件一并归档在区档案局开设一个数字分馆——“洪山家庭档案馆”。

  开展“家教大讲堂”,4月初召集各街乡妇联主席开展“家庭教育公益大讲堂”专题培训会,暑假期间,承接市妇联暑期“家庭教育公益大讲堂”项目, 14个社区的140场次课堂有效提升家长科学育儿综合能力。

  二、妇女之家创建工作项目

  继续深入开展示范“妇女之家”创建,创新开展示范“妇女微家”试点,专文下发方案,投入62万元,打造13个社区妇女之家,16个特色妇女之家、50个妇女微家,其中市妇联验收10个市级妇女之家。同时各创建点按照创建标准,结合各自特色开展了各类丰富多彩的活动,全方位服务妇女儿童和家庭。全省妇联执委委员、武昌区妇联等纷纷参观学习创意天地“妇女之家”、 “妇女微家”先进典型经验。

  三、“三八”系列纪念活动项目

  宣传先进典型,弘扬“四自”精神,团结带领妇女群众听党话跟党走。召开 “三八”纪念大会,对区示范妇女之家、十佳最美家庭、十星文明家庭及27个“巾帼文明岗”授牌。会上启动了“千名执委联万家”活动,举行了“书香飘洪山 女性读书月”启动仪式,成立了洪山区女大学生联盟,参会区领导为大学联盟代表授旗。会后,举行了“巾帼心向党,建功新时代”洪山优秀女性事迹报告会和洪山区妇联学习贯彻落实党的十九大精神暨庆“三八”国际劳动妇女节108周年文艺汇演。举办“百万大学生留汉创业就业工程”洪山女大学生联盟创新创业行动之首届女大学生专场招聘会,整合6个高校大学生就业分市场资源,吸引辖区多所高校近5000名女大学生参加,精心组织113家优秀企业,4000多个优质岗位供女大学生选择,达成意向人数近1000人。开展“家庭幸福 与法同行”为主题三八维权法律宣传活动。共发放宣传资料5000多份,宣传品400余份,参与人次达5000多人次。

  四、妇儿活动中心工作项目

  运转区妇儿活动中心,将其打造成为集教育培训、文化娱乐、家庭服务等多功能于一体的管理规范的妇女活动中心,服务全区妇女群众。购买社会组织专业服务,开展女神成长SHOW-2018年洪山区助力女性综合素质提升项目,36场素质提升活动,延伸了工作手臂,有效服务妇女儿童,妇联工作保持旺盛的生机和活力。 

序号

重要事项

工作内容及目标

 完成情况

1

家风工程项目

深化文明家庭创建。推进“家风工程”。开展寻找洪山最美家庭、经典诵读、家风家训巡讲巡演、家庭教育公益大讲堂等系列活动。

常态化开展寻找“最美家庭”活动,寻找到十类“最美家庭”360户,评选学习型家庭20户,1000余户家庭参与。开展10场家风家训巡讲巡演活动,近1000户家庭参加。联合区纪委监委开展“家风银行”活动,存入家风故事170篇。联合华中农业大学妇委会举办“我讲我家”主题征文活动,征文34篇,11篇文章获奖。国际家庭日开展“最美家庭婆媳SHOW”活动,六一前夕开展亲子户外活动。此外,开展11场“家风进万户——洪山区特色妇女之家/妇女微家家风传承活动”。还开展了“千封家书 祝福军运”活动,展出100余幅作品,邀请5位书信作者现场诵读家书,为军运会添上一抹靓丽的

2

妇女之家创建工作项目

新建 “示范妇女之家”10个,区级“妇女微家”50个,服务妇女儿童家庭。

投入近100万元,打造13个社区妇女之家,16个特色妇女之家、50个妇女微家。同时各创建点按照创建标准,结合各自特色开展了各类丰富多彩的活动,全方位服务妇女儿童和家庭。开展女性素质提升等培训12场次。

3

“三八”系列纪念活动项目

宣传先进典型,弘扬“四自”精神,团结带领妇女群众听党话跟党走

召开 “三八”纪念大会,对区示范妇女之家、十佳最美家庭、十星文明家庭及27个“巾帼文明岗”授牌。会上启动了“千名执委联万家”活动,举行了“书香飘洪山 女性读书月”启动仪式,成立了洪山区女大学生联盟,参会区领导为大学联盟代表授旗。举行了“巾帼心向党,建功新时代”洪山优秀女性事迹报告会和洪山区妇联学习贯彻落实党的十九大精神暨庆“三八”国际劳动妇女节108周年文艺汇演。举办“百万大学生留汉创业就业工程”洪山女大学生联盟创新创业行动之首届女大学生专场招聘会,近5000名女大学生参加, 113家优秀企业,4000多个优质岗位供女大学生选择,达成意向人数近1000人。开展“家庭幸福 与法同行”为主题三八维权法律宣传活动。共发放宣传资料5000多份,宣传品400余份,参与人次达5000多人次。   

4

妇儿活动中心工作项目 

运行妇儿活动中心,打造成集教育培训、文化娱乐、家庭服务等多功能于一体的管理规范的妇女活动中心,服务妇女群众

对街乡妇联、区直委办局妇委会免费开放活动场所和设备,购买社会组织专业服务,开展女神成长SHOW-2018年洪山区助力女性综合素质提升项目,36场素质提升活动,延伸了工作手臂

  第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)各支出功能分类科目(到项级)

   1.一般公共服务(类)妇联事务(款)行政运行(妇联),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类) 妇联事务(款)一般行政管理事务(妇联),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

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